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銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,怎么會(huì)計(jì)處理?

 xxcc140 2019-10-11

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么交稅?按照增值稅扣稅辦法規(guī)定,企業(yè)取得的增值稅專用的發(fā)票,須在發(fā)票開(kāi)具之日起的180天內(nèi)持票到辦稅大廳進(jìn)行掃描認(rèn)證,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣。因此企業(yè)賬務(wù)人員應(yīng)對(duì)企業(yè)每月的稅款要有一個(gè)籌劃,對(duì)取得的增值稅專票在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候去認(rèn)證,以免造成有時(shí)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,有時(shí)又無(wú)進(jìn)項(xiàng)可抵扣的情況。

當(dāng)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況時(shí),多余部份可留在下月抵扣,也就是在申報(bào)表18行(實(shí)際抵扣額)上反映的數(shù)字等于銷項(xiàng)稅額,因此本月應(yīng)交稅額為零,多余進(jìn)項(xiàng)稅額留下期抵扣(申報(bào)表20行)。

銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,怎么會(huì)計(jì)處理?

1、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅

借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、計(jì)提增值稅附加稅

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*規(guī)定比例

貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*規(guī)定比例

貸:其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*規(guī)定比例

3、實(shí)際上交時(shí):

借:應(yīng)交稅金——未交增值稅

應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅

其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加

貸:銀行存款

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)交的是什么稅,和所得稅有關(guān)系嗎?

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都是增值稅類,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)交稅,反之留底,與企業(yè)所得稅無(wú)關(guān),企業(yè)所得稅是盈利才交;

銷售貨物或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金即銷項(xiàng)稅金。

所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅額是一般納稅人在銷售貨物時(shí),向購(gòu)貨方收取的貨物增值稅稅額。一般納稅人在銷售貨物時(shí)要收兩部分錢,一部分是不含稅價(jià)款,一部分是銷項(xiàng)稅額。

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