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月末未認證的增值稅發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理

 昵稱903511 2015-03-09

月末未認證的增值稅發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理  

2009-06-26 08:59:12|  分類: 稅務(wù)知識|舉報|字號 訂閱

月末未認證的增值稅發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理

問:今購買原材料月末還未進行認證。這樣的話年末怎么進行賬務(wù)處理才能讓報給稅務(wù)局的應(yīng)交稅金和賬面一致,又能體現(xiàn)這些是未認證的發(fā)票

是不是通過 應(yīng)交稅金——待轉(zhuǎn)增值稅處理

答:月末未認證的增值稅發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理

未認證的發(fā)票這樣處理:

借:原材料

   待攤費用-待抵扣進項稅額

貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)

如此一來就體現(xiàn)出沒認證的發(fā)票的稅額,又能將采購成本進入賬上。

下月認證時,

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:待攤費用-待抵扣進項稅額

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