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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程(個人實戰(zhàn)經(jīng)驗)

 與狼圖騰 2010-12-03
這是我剛開始接觸生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時做的筆記,因為那時候?qū)Τ隹谕硕愐稽c概念都沒有,而出口退稅一個月才做一次,每到下個月申報時,又會忘記步驟,后來自己就一邊做一邊寫下了這個流程,以后忘記時看一看又記起來了,挺方便的?,F(xiàn)在在網(wǎng)上發(fā)表,希望對大家有幫助。
  雙擊生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng),輸入用戶名—確定—輸入當前所屬期(生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅申報期是在每月的15號之前,所屬期與增值稅申報一致,如果是2005年3月15號之前申報,那是報2005年2月的,所屬期為200502)—確定
  一、 出口貨物明細申報錄入
  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細申報錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))
  2、 申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
  二、 收齊出口單證明細錄入
  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細錄入—修改—序號錄入四位,如“0001”—單證收齊標志“BH”—出口報關(guān)單號核對,如有錯,應修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對,如有錯與上一樣—保存
  三、 申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
  四、 免抵退稅申報—生成明細申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預審
  五、 到稅務(wù)預審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤
  六、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報表錄入)
  七、 數(shù)據(jù)一次性檢查
  八、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額)
  九、 數(shù)據(jù)一次性檢查
  十、 打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細表(當期出口明細)(前期單證收齊)

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