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茶樓資金管理制度 - 中國酒店招聘網(wǎng)

 昵稱93052 2010-05-31
茶樓資金管理制度
職業(yè)餐飲網(wǎng)   2008-1-9 15:05:30
第一條
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LY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷帳單據(jù)。
1
、原始憑證的基本要求
 1
)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。
2
)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3
)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4
)一式幾聯(lián)的原始憑證,應(yīng)注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫。
5
)經(jīng)有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準部門、日期、批準人及原件存檔字樣;如果批準文件涉及兩項報帳內(nèi)容,可將原件附其中一份報帳單據(jù),另一份注明原件在“××報帳中字樣。
2
、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1
)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。
2
)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。
第二條 如果需報銷的原始單據(jù)遺失,除飛機票、火車票、船票、長途汽車票,在理由充分的情況下,按票價的50%報銷外,其他票據(jù)遺失一律不予報銷;特殊情況,必須報請茶館財務(wù)部負責(zé)人批準;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據(jù)遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務(wù)章)的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部門負責(zé)人簽字的專題說明進行核銷,同時對經(jīng)辦人予以100元的處罰。
第三條 對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應(yīng)要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。
第四條 嚴格執(zhí)行報帳期限規(guī)定,及時進行報帳。
1
、差旅費借支必須在返回茶館五天內(nèi)報帳,其他現(xiàn)金借支十天內(nèi)必須結(jié)清。
2
、領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳支票,經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理報帳手續(xù);直接由茶館匯往各往來單位的款項,記入經(jīng)辦人員往來帳,經(jīng)辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內(nèi)到財務(wù)部門辦理報帳手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。
3
、凡未在規(guī)定期限內(nèi)到財務(wù)部門結(jié)清財務(wù)手續(xù)的,按起點30元,每超期一天按兩元的標準遞增予以罰款。
4
、費用單據(jù)超過二個月的,不予報帳。
第五條 嚴格執(zhí)行公司的審批規(guī)定,所有開支必須經(jīng)部門負責(zé)人同意,茶館總經(jīng)理及財務(wù)部負責(zé)人審批后方可辦理。絲寶集團
第六條 各項費用開支,以現(xiàn)金方式支付的,必須填寫茶館(或書榭茗?。┵M用報銷單;
第七條 已取得結(jié)算憑據(jù)的報帳業(yè)務(wù),必須填寫報銷單;書榭茗邸未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務(wù),應(yīng)由經(jīng)辦人填寫請款單,待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報帳手續(xù)。
第二章 資金支付的審批規(guī)定及流程
第八條 報帳審批規(guī)定
1
、各部門員工的日常費用,由部門負責(zé)人控制審核,報茶館總經(jīng)理和公司財務(wù)經(jīng)理審批,;部門負責(zé)人的日常費用,直接由茶館總經(jīng)理和茶館財務(wù)經(jīng)理控制審批。
2
、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(nèi)(含3000元)的,必須以書面形式,報茶館總經(jīng)理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,由懂事會批示。
3
、 茶館各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由茶館財務(wù)辦公室管理及審核,報茶館總經(jīng)理及茶館財務(wù)經(jīng)理審批。
4
、茶館日常經(jīng)營所需的水、電及零星工程設(shè)備維修費用,由大堂經(jīng)理負責(zé)核實,報茶館總經(jīng)理及茶館財務(wù)經(jīng)理審批。
5
、茶館日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設(shè)備及耗材等用于經(jīng)營的物資,由采購部負責(zé)核實,報茶館總經(jīng)理及茶館財務(wù)經(jīng)理審批。
6
、茶館財務(wù)和茶館所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過茶館總經(jīng)理統(tǒng)籌安排。
第九條 報帳審批流程
1
、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責(zé)人批準(部門負責(zé)人發(fā)生的費用,應(yīng)逐級上報上級領(lǐng)導(dǎo)批準);部門負責(zé)人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現(xiàn)象發(fā)生。
2
、凡涉及購買的物資,應(yīng)預(yù)先提交申請報告,根據(jù)報帳審批權(quán)限的規(guī)定經(jīng)審批人批準后,由茶館指定的部門負責(zé)簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務(wù)均必須簽定采購合同)、購置及報帳。
3
、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權(quán)他人代理行使審批職責(zé)。授權(quán)書上必須詳細注明授權(quán)的范圍、期限、被授權(quán)人等主要內(nèi)容。授權(quán)書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務(wù)存檔。
第三章 資金的預(yù)算管理
第十條 每年元月10日前,茶館根據(jù)當(dāng)年的經(jīng)營計劃,提出當(dāng)年資金總需求預(yù)算方案,報懂事會審批。
第十一條 各茶館根據(jù)懂事會批準的資金預(yù)算方案,制定各月的資金預(yù)算計劃,每月將茶館節(jié)余資金匯公司總部使用。
第十二條 茶館總經(jīng)理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預(yù)算計劃分解到各需求部門。
第十三條 按照確定的分部門資金需求計劃,合理調(diào)度和安排資金的運用。
第四章 借支及請款規(guī)定
第十四條 現(xiàn)金借支規(guī)定
1
、凡在茶館員工因工作需要,需申請臨時借支的,必須填寫借支單,注明借支事由,經(jīng)部門主管核實、財務(wù)負責(zé)人審批后辦理借支手續(xù)。
2
、差旅費借支必須由部門負責(zé)人根據(jù)員工出差天數(shù)及日費用標準核定;其他現(xiàn)金借支一次不得超過1000元。
3
、因工作性質(zhì)特殊,需借支備用金的,由借支人填寫借支單,注明備用金字樣,經(jīng)部門負責(zé)人批準后在財務(wù)辦理借支手續(xù)。
4
、現(xiàn)金借支,嚴格遵循前帳不清、后帳不借的原則。
5
、備用金借支,由財務(wù)每季度出具各部門備用金借支明細,交茶館主管負責(zé)人重新核定。如有工作或額度調(diào)整,應(yīng)及時通知財務(wù)。
第五章 現(xiàn)金的日常管理
第十六條 現(xiàn)金管理制度
1
、實行備用金管理辦法。備用金(庫存現(xiàn)金)在核定的限額內(nèi)使用。茶館備用金的領(lǐng)用包括:出納員、前臺收銀員、采購員。原則上出納員庫存現(xiàn)金不得超過3000元;前臺收銀員找零用備用金1500元;采購員備用金500元。
2
、除零星開支部分從庫存現(xiàn)金中支付外,其他一切支出必須從銀行提取,不得坐支。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,需報財務(wù)負責(zé)人批準,核定坐支范圍和限額。庫存現(xiàn)金超過限額的部分,必須當(dāng)日送存銀行。
3
、茶館與其他單位之間的經(jīng)濟往來,除允許現(xiàn)金支付的款項外,其余必須通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
4
、現(xiàn)金的使用范圍如下:
 臨時員工工資(原則上要求由銀行發(fā)放);
出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
茶館處理緊急情況時的支出;
轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點以下的零星開支;
人行規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
第十七條 現(xiàn)金收支控制
1
、出納員與會計人員必須分工明確,出納員不得兼辦收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳簿的登記、稽核和會計檔案保管等工作,會計人員不得兼管出納工作。
2
、出納人員應(yīng)熟練掌握并嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度。根據(jù)審核無誤的收、付款憑證負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付款業(yè)務(wù);負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳;清查庫存現(xiàn)金,與帳面、銀行核對,做到帳款、帳帳相符;負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票和法人代表、出納印章(財務(wù)專用章暫由書榭茗邸財務(wù)負責(zé)人保管)。
3
、嚴格現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的審批制度。出納員進行款項收付業(yè)務(wù)時,首先要認真審核所依據(jù)的憑證,既要審核手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準確,還要審核其內(nèi)容的合理性和合法性。對于手續(xù)不完備、數(shù)字錯誤的憑證,要求經(jīng)辦人完善手續(xù)后方可報銷;對于不應(yīng)開支的款項,應(yīng)拒絕報銷;對涂改或冒領(lǐng)款的不法行為,應(yīng)及時向財務(wù)負責(zé)人匯報。出納人員辦理現(xiàn)金收付時,收付雙方應(yīng)當(dāng)面點清,并認真復(fù)核,加蓋收付戳記及出納人員簽章,以防重收、重付。
4
、對庫存現(xiàn)金(含各部門的備用金),財務(wù)負責(zé)人、主管會計要實施經(jīng)常性地檢查和突擊性抽查,并填制庫存現(xiàn)金(備用金)核查情況表,說明檢查結(jié)果。對于核查出的長短款,要及時查明原因并提出處理意見。
5
、出納人員工作調(diào)離,必須辦理嚴格的交接手續(xù)。
第七章 銀行存款管理
第十八條 帳戶管理
1
、茶館在銀行開立基本帳戶和一般存款帳戶。上述帳戶只供公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)的資金支付,不準出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。
2
、不得涂改和偽造結(jié)算憑證。各種結(jié)算憑證必須按要求填寫齊全,如實填明來源或用途。
3
、帳戶上必須留有足夠的資金保證支付,不得簽發(fā)空頭支票。
第八章 員工薪金儲蓄卡管理辦法
第二十條 茶館規(guī)定,所有在職員工薪金統(tǒng)一通過銀行儲蓄卡(以下簡稱工資卡)發(fā)放。茶館新員工工資卡的建立,由人事部提前一個星期將新員工的詳細資料(如姓名、性別、身份證號碼)報財務(wù)到銀行辦理工資卡。
第二十一條 新員工的工資卡辦好后,財務(wù)通知部門員工領(lǐng)取。發(fā)放時由財務(wù)和人事部工資管理員共同核實發(fā)放給員工本人。
第二十三條 如員工本人不慎將工資卡遺失,應(yīng)由其本人及時到銀行辦理掛失手續(xù)并通知財務(wù),同時由員工本人在銀行辦理新的工資卡,將新辦的卡號通知人事部,以便人事部進行新舊卡號的更換。如因員工本人遺失又未及時通知人事部,造成的經(jīng)濟損失由員工本人承擔(dān)。
第二十四條 本制度自頒布之日起試行。

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